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Budget communal 2014

Un budget récapitule les prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend 2 parties. Le budget 2014 a été approuvé par le Conseil Communal du 16 décembre 2013 et par la Tutelle ce 10 février.
 

Le Service Ordinaire (S.O.)
 

Le S.O. reprend les opérations de type récurrent, c’est-à-dire que l’on retrouve au moins une fois chaque année. Pour cette année, le résultat de l'exercice propre se solde par un boni de 9.286,79 € et, après report des exercices antérieurs, le résultat budgétaire global présente un boni de 437.805,29 €.

 Les recettes du S.O. d'un montant de 3.003.642,05 €, sont classées en 3 catégories :

  • les recettes de prestations (loyers biens communaux et services rendus par la commune) : 5,8% ;
  • les recettes de dettes  (intérêts créditeurs) : 0,8% ;
  • les recettes de transferts  comprennent :
  1.  la dotation générale aux communes par le fonds des communes: 19,9% ;
  2.  les impôts communaux et redevances communales : 7,0% ;
  3. les taxes additionnelles (précompte immobilier, impôt des personnes physiques et taxe sur les véhicules automobiles) : 49,6% ;
  4. les subsides, subventions, assurances, contributions des autres communes,… : 16,9%.

 

 Les dépenses du S.O. d'un montant de 2.994.355,26 €, sont réparties en 4 groupes :

  • les dépenses de personnel (rémunérations, cotisations et charges): 51,2% ;
  • les dépenses de fonctionnement (assurances, frais administratifs, charges, entretien) : 15,6% ;
  • les dépenses de dettes (remboursement et intérêts des emprunts): 11,1% ;
  • les dépenses de transferts comprennent :
  1. la dotation au CPAS : 6,4% ;
  2. la subvention au centre régional d'incendie : 1,5% ;
  3. la subvention à la zone de police : 6,9% ;
  4. la cotisation Intradel : 4,6% ;
  5. les primes aux ménages et clubs sportifs, les cotisations à l'autorité supérieure: 2,7%.

 

Le Service Extraordinaire (S.E.)
 

Le S.E. reprend les recettes et les dépenses qui ont un caractère non répétitif et qui ont un impact à long terme sur la situation du patrimoine communal. Après report des exercices antérieurs et prélèvements, le résultat global présente un boni de 78.789,62 €.

Sur le montant total de prévisions de dépenses, les recettes sont réparties comme suit : subsides : 57%, emprunts : 20% et prélèvements sur fonds de réserve : 23%.

Principaux projets inscrits au budget :

Administration
- Remplacement PC du service délivrance des cartes d’identité électroniques

Patrimoine
- Transformation de  « La Berle » en maison rurale multiservices (projet PCDR)
- Aménagement du site « Li Vi Qwarem » en espace de convivialité et de rencontre (projet PCDR)
- Rénovation des logements communaux

Petite enfance
- Agrandissement du dortoir des Berloupiots

Urbanisme
- Elaboration d'un schéma de structure communal

Logement
- Création de logements sociaux

Communications
- Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord
- Réfection de la rue Goffin
- Aménagement d’un parking de covoiturage
- Achat de matériel roulant
- Amélioration technique des véhicules existants

Enseignement
- Maintenance extraordinaire des locaux scolaires (écoles maternelles et primaire)
- Agrandissement de la cuisine de l’école

Désinfection, nettoyage
- Amélioration des sites de bulles à verres

Eaux usées
- Participation capital C de l’AIDE

 
Ceci n’est qu’un bref aperçu de notre budget communal 2014. Vous trouverez des informations détaillées ici.

Béatrice MOUREAU, Echevine des Finances